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十四届花都区委第十轮常规巡察情况通报

发布日期:2020-12-07 17:08    文章来源:花都区纪委监委     【 字体:   】  访问量: -

  根据市委、区委巡察工作部署,区委第十轮常规巡察从2020年5月20日至7月24日,由广州市区委巡察第1、2、3组分别对区委政法委、区人大常委会机关党总支、原区委区府办党总支、区机关事务管理局党委、区委统战部、区政协机关党总支等6个单位开展巡察监督,发现问题176个,移交问题线索15条。8月11日,区委巡察工作领导小组会议听取并审核巡察报告;8月14日,书记专题会听取并审议巡察情况报告。8月17日-18日,各巡察组分别向被巡察单位及主要负责人反馈巡察意见,区委巡察工作领导小组成员分别参加巡察反馈会,并提出巡察整改要求。9月4日,区委常委会听取并审议区委第十轮常规巡察综合情况报告。现将巡察发现的主要问题通报如下:

  区委政法委

  ※党风廉政建设工作责任落实不到位,监督责任停在签订责任书、承诺书等常规举措上,制度建设滞后,机制不健全。

  ※执行中央八项规定精神不严格,2013-2016年多次公务接待无公函及其他相关佐证材料,2014年在业务经费列支餐费、慰问、会议开支;培训费支出把关不严,报销凭证不完整,未及时办理结算。

  ※风险防范意识不强,财务管理制度执行不严,公务用车使用管理有漏洞;2018年前出国(境)管理制度建设滞后,个别干部无审批出国(境)。

  区人大常委会机关党总支

  ※重业务、轻党建,党组织会议很少研究党建相关工作;落实组织生活制度不到位,党内政治生活不严肃,“三会一课”不规范,2017-2018年党费收缴基数没有及时调整。

  ※“两个责任”落实不到位,2016-2018年未对纪检干部、新任职干部开展廉政谈话;主动抓执纪问责的意识不强,抓早抓小不主动不积极,谈话提醒工作不规范、内容缺乏针对性。

  ※“三公”经费管控不严,2013、2014年公务车辆运行费用超预算;财务制度内容不具体,报销流程未细化、操作性不强,审核把关不严格;档案管理不到位,执行制度不严格。

  原区委区府办党总支

  ※2016年前“三会一课”开展不经常;党组织设置不规范,2013-2019年期间党员总数超过100人,未按规定设置党委。

  ※财经制度执行不严,2018年专项结余资金未上缴、部门预算未编列上年结余;公务接待和会议费用开支不规范,2015-2017年期间,个别公务接待费支出未附接待公函和清单;文山会海现象仍然存在,机要车辆管理有漏洞。

  ※干部混编混岗问题比较突出,执行退休制度不严格,2013-2018年未按公务员法有关规定返聘4名退休干部;出国(境)管理不到位,证照管理不严格,以请休假、证件申领审批代替出国(境)审批。

  区机关事务管理局党委

  ※主体责任落实不到位,较少研究党建工作;解决难点问题力度不大,司机、保安队伍管理水平有待提高。意识形态工作制度不健全,没有制定相关规章制度和工作预案。

  ※国有资产疏于管理,造成资产流失;下属事业单位部分物资报损手续不规范,存在廉政风险;合同管理有缺失,2018-2019年大楼保安服务费追加采购金额超过原合同金额10%以上;公车管理不到位,使用公务加油卡为其它车辆加油;财务报账把关不严,下属单位2016年记账凭证用“白头单”入账。

  ※多人多次无审批因私出国(境),超过规定次数上限;混编混岗问题突出,多名在编干部职工长期借调在外单位;多名干部曾同一岗位任职10年以上。

  区委统战部

  ※贯彻落实全面从严治党要求和监督执纪工作不主动,没有明确党风廉政建设责任分工,较少研究党风廉政建设工作;干部请休假和出国(境)审批流程不严格、不规范,2014-2015年多人未经审批因私出国(境)。

  ※接待费报销审核不严格,餐费在专项经费列支,大额餐费报销多次用现金支付;培训费支出不规范,2013-2017年部分培训项目无审批文件、无参训人员签到表以及收款费用明细;公车运行维护费支出不规范,汽车加油无定点,加油费多用散单累积现金报销。

  ※廉政风险防控有漏洞,执行财务制度不严格,报销审批手续不规范;专项费用支出手续不齐全,审批程序不完善,未制定相应使用管理制度;大额现金支出存在较大风险。

  区政协机关党总支

  ※干部请休假管理不规范,个别干部涉嫌多领取应休未休补贴;因私出国(境)证照管理、审批不严格,部分同志未按期上交出国(境)证照,2015年多名干部出国(境)超次数或天数,未及时向组织报告并说明情况。

  ※六类经费管理使用不规范,2014-2015年发放相关补贴缺乏政策依据;2013-2014年公务接待费在业务费中列支,调研、考察费支出审核把关不严;2016-2017年部分专项经费使用管理不规范;公车管理不严格,加油、维修、清洗费用支出不规范。

  ※财务制度执行监管不力,报销审批手续不规范、审批不严格;大额提现无具体明细及审批流程;2014-2018年部分办公用品、公务机票、会议服务未按政府采购相关规定执行,存在廉政风险。


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